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财务、资产及收费信息

安徽文达信息工程学院2015年度预算方案

2019-01-15

一、 年度预算编制的基本原则。

(一) 统筹兼顾的原则。学校实行综合财务预算,学校的所有收入,各项支出均纳入学校的预算管理,资金运作坚持体内循环,杜绝体外循环。

(二) 保证重点的原则。学校的预算坚持“一保吃饭,二保运转”的方针。优先安排人员经费、学生经费、教学经费及后勤保障经费。

(三) 注重实效的原则。坚持预算指标的安排,专项资金的使用与经济效益的考核,经费使用效果的评估相结合。以效益指标为导向,考核评估为手段,预算控制为杠杆,提高资金的使用效益。

(四) 勤俭办学的原则。坚持勤俭办学的思想,各项支出预算本着精打细算,一丝不苟的精神,细化预算项目,杜绝铺张浪费。

二、 年度预算编制的基本依据

以目前实际各类在校生人数,各项收费标准应收的学费、住宿费、代收代支费计算及学校对外经营服务性收入预测数,等因素确定预算收入数。以上年度学校各项支出实际发生数,本年度学校维持运转实际需求及改革发展需要等增长因素,并在充分吸纳各职能部门相关项目经费申报数的基础上确定预算支出数。

三、 年度预算编制的项目结构及额度

本年度预算编制的项目结构分为预算收入与预算支出二大部分。

预算收入部分总额为12313.80万元。

其中:(一)教育事业收入为11480.80万元,占预算收入的 93.24%,是预算收入的主要组成部分。

(二)经营服务收入为60.00万元。

(三)代管款项收入为773.00万元。

预算支出部分总额为12313.80万元。

其中:(一)人员经费支出为4075.00万元。占预算支出33.09%

(二)学生经费支出为1897.00万元。 占预算支出 15.41%

(三)公用经费支出为2535.00万元。占预算支出 20.59%

(四)校长基金为60.00万元

(五)继续教育合作办学支出120.00万元。

(六)办学结余支出3626.80万元。

以上预算收支项目及明细科目见附表。

四、 年度预算的执行与控制。

(一) 学校年度预算形成后经校长办公会充分研究论证,一经通过下达后任何单位或个人不得擅自调整变动,维护学校年度预算的严肃性。

(二) 学校各部门各项目的教学服务收入、经营性收入必须足额及时上缴学校,不得私自截留或挪用,确保学校预算收入的完整性、保障性。

(三) 建立与完善预算管理的经济责任制。预算经费的支出坚持“一支笔”审批制度,各项经费使用必须坚持按预算按项目按程序按职责“一支笔”审批。杜绝多头审批,超预算支出,保障预算支出的合规性、效益性。

(四) 加强对年度预算执行的管理与控制。财务处是预算执行与控制的职能部门,要将预算管理落实到财务管理与核算的各个环节,使之制度化,常态化,科学化。并定期向学校或相关部门做好预算执行的信息反馈,及时调控预算的执行,保障预算方案的顺利实施。

附:《文达学院2015年度预算收支情况表》

二〇一五年九月二十二日

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